不用交税,进项大于销项
请问我公司为一般纳税人,本月开具增值税普通发票,未开具专票,但收到的有进项专票,能否抵扣本月应交增值税?
小规模公司本月开了20万的增值税普通发票,开了10万的增值税专用发票(税率1%),本月需要交增值税多少钱?
一般纳税人公司本月开了100万的增值税普通发票。收到了30万的增值税专用发票。收到了20万的增值税普通发票。没有期初留底,本月需要交增值税多少钱?(税率0.13%)
一般纳税人公司本月开了100万的增值税普通发票。收到了30万的增值税专用发票。收到了20万的增值税普通发票。没有期初留底,本月需要交增值税多少钱?(税率0.13%)(不含税)
公司一般纳税人,本月销项专票开了20万,普票开了3万。那本月进项是开进来23万@不交增值税了,还是开20万进项不用交增值税?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
是不分开的专票还是普票是吧
是的,开出去普票,也是可以用进项抵扣的