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老师,我想问一下就是应交税费这个科目我每个月都有结转,期末贷方余额表示未交税金,我是个月进项,销项,结转都对了,可是金额和我未交增值税的不付,是什么原因呢。

2023-09-19 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 08:58

月末先计算 未交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 每个月都按这个计算看一下金额是否正确

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快账用户5915 追问 2023-09-19 15:11

核对过几次了,就是按您的方法,销项➖进项的金额对得上,就是期末余额对不上,但是上期期末余额是对的。

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齐红老师 解答 2023-09-19 15:14

不能只是销项税-进项税,按我写的公式,如果上月的留抵税一样要考虑

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快账用户5915 追问 2023-09-19 16:09

我的没有进项转出,也没有留抵。

我的没有进项转出,也没有留抵。
我的没有进项转出,也没有留抵。
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快账用户5915 追问 2023-09-19 16:10

第一张图片是我上期未缴纳的,我这个月缴纳了。第二张我的进项和销项和申报表一样的,金额差769.20元

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:13

不能看总的应交税费,要看增值税的明细

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快账用户5915 追问 2023-09-19 16:14

增值税是对的。就是期末余额1258.93不对

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快账用户5915 追问 2023-09-19 16:18

总的应交税费也是这几个税目组成,怎么余额对不上呢,其他的都对都平

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:23

增值税对的,你就要查其他税费了

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快账用户5915 追问 2023-09-19 16:25

查到了,差一个车船税,车船税可能是我没有计提,直接借应交税费-应交车船税,贷:银行存款。是不是要先计提啊?

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:27

是的,需要计提在支付,不然就不对

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快账用户5915 追问 2023-09-19 16:27

真是一语惊醒梦中人,感谢老师。

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:28

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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