月末先计算 未交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 每个月都按这个计算看一下金额是否正确
老师,子木老师的课,说应交税费月末不用结转?还不可以结转到未交增值税科目,是转到应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目,那月末进项税额、销项税额、都怎么结转啊?
老师你好!请问我没有结转进项和销项,所以月末看到余额表贷方有销项借方有进项和转出未交增值税,这个如果结转是不是 借:销项 贷:进项 贷:转出未交增值税 这样对不对 贷:
老师,我想问一下就是应交税费这个科目我每个月都有结转,期末贷方余额表示未交税金,我是个月进项,销项,结转都对了,可是金额和我未交增值税的不付,是什么原因呢。
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
核对过几次了,就是按您的方法,销项➖进项的金额对得上,就是期末余额对不上,但是上期期末余额是对的。
不能只是销项税-进项税,按我写的公式,如果上月的留抵税一样要考虑
我的没有进项转出,也没有留抵。
第一张图片是我上期未缴纳的,我这个月缴纳了。第二张我的进项和销项和申报表一样的,金额差769.20元
不能看总的应交税费,要看增值税的明细
增值税是对的。就是期末余额1258.93不对
总的应交税费也是这几个税目组成,怎么余额对不上呢,其他的都对都平
增值税对的,你就要查其他税费了
查到了,差一个车船税,车船税可能是我没有计提,直接借应交税费-应交车船税,贷:银行存款。是不是要先计提啊?
是的,需要计提在支付,不然就不对
真是一语惊醒梦中人,感谢老师。
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。