你好最好计提应付职工薪酬核算内容包含工资,社保
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
支付工资时没有计提,当月工资当月发放。借:管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷:银行存款缴纳社保时借:管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷:银行存款请问是否正确?为什么其他应收款会有余额?
老师,当月交当月的社保,不用计提吧, 直接做:借:管理费—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款 可以吗?没有用应付职工薪酬—社保,可以吧
老师,您好, 我想问下计提的6-7月社保:我是这样计提的:借管理费用-社保 贷其他应收款 垫付社保:其他应收款-社保 贷银行存款 还款社保 银行存款 贷其他应收款 这样可以吗
老师好!请问当月交社保费,没计提,直接做的 借:管理费用~社保费 其他应收款~社保(个人) 贷:银行存款 可以不?
老师,想问一下记在其他业务收入科目的金额需要在申报季报的时候加在主营业务收入里面吗
老师公司采购,槽钢彩钢瓦属于做什么科目啊
我们公司合并了,之前我们公司交的电费,银行存款已减少,但是发票开的合并后的新公司,怎么处理
汇算清缴时,补税的金额,比如业务招待费调增,补了200块钱税,如何做账呢?借:营业外支出-汇算清缴补税 贷:银行 ?
老师您好,我有一个问题!!!就是比如说会计做账时,做了福利费、业务招待费、职工教育经费,但是汇算清缴时,故意不填写,不调增,会怎样?税局如果不查账也不知道啊
老师,图片里面的商业企业是说商贸企业么?比如,家具商贸城实际中用什么方法出库?
老师,我们单位为职工购买的团体意外险的专用增值税发票进项税额可以抵扣吗
老师好,我们景点过年期间,找了几个临时工打扫卫生的,工资超过500元,发工资还能用现金吗
哪些专票不能够抵扣?
补贴是指:与销售数量有关的政府补贴 返利是指: 经销商出售的越多, 给予经销商的一种奖励. 这给予经销商一种奖励是给予还是给于意思就是给经销商钱是不是?
那应该如何做计提分录老师可否写一下
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保, 这是计提企业负担的, 个人负担的借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬社保 其他应收款,个人负担的社保 贷银行存款