你好最好计提应付职工薪酬核算内容包含工资,社保
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
支付工资时没有计提,当月工资当月发放。借:管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷:银行存款缴纳社保时借:管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷:银行存款请问是否正确?为什么其他应收款会有余额?
老师,当月交当月的社保,不用计提吧, 直接做:借:管理费—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款 可以吗?没有用应付职工薪酬—社保,可以吧
老师,您好, 我想问下计提的6-7月社保:我是这样计提的:借管理费用-社保 贷其他应收款 垫付社保:其他应收款-社保 贷银行存款 还款社保 银行存款 贷其他应收款 这样可以吗
老师好!请问当月交社保费,没计提,直接做的 借:管理费用~社保费 其他应收款~社保(个人) 贷:银行存款 可以不?
老师,留存收益需要做账务处理吗
请问老师发票在上月收到没付款已经做账,本月付款把上月发票零头抹掉了,抹掉的零头入营业外收入还是冲红上月发票零头
老师,开进来的餐费专票可以抵扣进项吗
老师您好,请问一下这发票还能用吗?
请问下,这边因为申报个税问题,专管员要求企业所得税汇算清缴年报调增,那我账上要怎么处理 ,谢谢
请问,股权架构是母子公司,母公司发生的人工成本是为几个子公司服务的,但母公司无收入,这样独立核算的话,母公司只有亏损,但几个子公司盈利的话,母公司的人工费又无参与子公司抵消利润,有什么好的方法解决这个问题?
老师,我想问一下。公司注册资金,10万,一直没有经营,就是法人支付给会计公司2400,银行存600扣手续费等,其中200做了实收资本。2400做法人垫付。现在公司以2000卖给其他人了。我是不起要把这2400,还有剩下的法人付款的400,做债转股,把他们转成实收资本啊
老师我们项目施工租的集装箱给工人用,发票名称写的 金属制品\'*集装箱,这样写对吗?
怎么操作变更保管人。
您好,公司员工拿自己的电话费来公司报销,老板也在报销单上签字同意报销,那请问可以入账吗做费用吗?
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那应该如何做计提分录老师可否写一下
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保, 这是计提企业负担的, 个人负担的借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬社保 其他应收款,个人负担的社保 贷银行存款