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建筑行业小规模,6月暂估材料发票怎么做分录,7月份又收到了材料发票怎么做分录

2023-09-17 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-17 16:42

您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录

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快账用户8609 追问 2023-09-17 16:43

6月已经转了材料款给对方,但是6月没有收到对方的发票,7月才收到发票了

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齐红老师 解答 2023-09-17 16:47

您好,把上面应付改为银行,其他操作一样,这是最简单的懒人方法,肯定不会错

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快账用户8609 追问 2023-09-17 16:52

我是这样写的, 暂估材料发票分录 借:原材料 贷:预付账款-xx公司 结转 借:工程施工—合同成本 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 这是暂估的分录,不知道是不是这样。 7月份发票收到了,应该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-09-17 17:05

您好,分录太对了哇, 我的做法是把上面3个分录全红冲了(负数),再按发票把3个分录做一遍(正数) 这样不用计算发票比暂估是大于还是小于

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快账用户8609 追问 2023-09-17 17:08

把我上面做的分录在7月份全部红冲吗? 然后发票7月份来了是不是要把这几笔红冲分录再做一遍正数分录?

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齐红老师 解答 2023-09-17 17:09

您好,是的,这样不用计算嘛,我们每月都计提下月全数冲回,比较懒,但这个方法真的不会错

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