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老师,请问我当月要暂估材料分录怎么做,下个月发票收到了发票又要怎么做?

2023-05-22 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-22 22:11

原材料暂估入库账务处理 暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 暂估回冲: (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商

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原材料暂估入库账务处理 暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 暂估回冲: (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商
2023-05-22
您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录
2023-09-17
同学你好 原分录负数红冲然后再按发票入库
2024-09-30
借原材料贷生产成本, 借原材料贷应付账款, 然后再做发票的,借原材料贷银行存款, 借生产成本贷原材料。
2022-11-22
你好,你发票是几月份收到的?是12月份当月还是次年?
2022-12-14
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