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老师,我现在申报的增值税报表是对应8月份的,9月份申报8月增值税,其中有加计扣除抵减,那我加计扣除抵减的分录是做到8月份凭证还是9月份中

2023-09-15 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-15 15:50

你好,做到八月份的里面。

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齐红老师 解答 2023-09-15 15:50

抵扣的分录再做到九月份。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 15:50

老师,摘要怎么写,后边粘贴什么票据呢

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齐红老师 解答 2023-09-15 15:51

计提专项附加 抵扣 没有原始凭证。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 15:53

好的,谢谢老师,分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-09-15 15:56

借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 15:56

9月份凭证直接做就行是吗,因为8月不需要缴纳税费

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:00

第一个八月份做,第二个九月份做。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 16:05

老师,什么情况下是其他手艺

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:06

你是企业会计准则,就可以把营业外收入改成其他收益。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 16:07

老师,我是小企业会计准则,金蝶没有其他收益

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:09

你好,那就用营业外收入计师了。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 16:09

好的,老师,这种情况下,不用其他收益税务局会认可吗

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:11

认可的,可以的,怎么不认可?

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快账用户3789 追问 2023-09-15 16:12

好的,老师,您看我这么做对吗

好的,老师,您看我这么做对吗
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齐红老师 解答 2023-09-15 16:13

可以的,可以这么做的。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 16:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:14

不用客气,工作愉快。

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快账用户3789 追问 2023-09-15 16:15

老师,不好意思,还得问一下,那个第二个月做的分录,摘要怎么写

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:16

这个结转进项,第二个结转肖像。

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齐红老师 解答 2023-09-15 16:16

第一个结转进项,第二个结转销项

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你好,做到八月份的里面。
2023-09-15
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减
2023-10-15
同学,加计抵减实际抵减计入其他收益,
2023-10-16
你好,这个表里可以补计提8-11月的加计抵减金额。 按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。如果纳税人满足加计抵减条件,但因各种原因并未及时计提加计抵减额,允许纳税人在以后的申报期补充计提加计抵减额。因此,你公司可以在12月所属期纳税申报时,补充计提8-11月所属期可计提但未计提的加计抵减额。
2022-01-08
收到进项税额,这个是8月话,这个是可以抵扣8月销项税额,
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