同学,你好 按照劳务报酬发工资
老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢?要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗?我不知道该怎么办了,分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢?老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢
老师,建筑公司里面有挂靠的建造师,只给他们买了社保,个人部分也是我公司承担的,不给他们发工资的,我可以在个税系统里面就做257.04元的应发工资,实际扣除社保个人部分257.04元,实发工资就是零,可以这样吗?公司实际是真的没给工资,给他们的挂靠费,都是老板私下给他们的,没走公账
我们企业是做软件开发的,大量都是兼职人员,他们也有全职工作,社保什么的都在全职单位缴纳,但是长期给我们做兼职,他们的工资我们要怎么发呀 每月数量金额很大,没有办法私发,怎么走公司账面
老师,我们公司的工会经费做可变成本还是固定成本呢?还有一部门员工是和第三方公司签订的合同,就是让这个第三方公司给他们发公司,交社保,我们会把钱转给他们,然后再转一部分的管理费,这种管理费做可变还是固定呢?
老师,您好,我们公司的工会经费做可变成本还是固定成本呢?还有一部门员工是和第三方公司签订的合同,就是让这个第三方公司给他们发工资,交社保,我们会把钱转给他们,然后再转一部分的管理费,这种管理费做可变还是固定呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
这样需要给交个税吗?
同学,你好 嗯嗯,需要的
老师,是不是超过5000就需要了?我要是把工资都控制到5000以下,就都不需要缴纳了吧?
同学,你好 不是,劳务报酬,超过800就要缴纳
谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢