你好,你看下你发票和之前入账的金额一样吗?如果一样的话不需要。
老师,购进固定资产入了库,但没使用,是否第二个月也要计提折旧呢,还是开始使用时才计提呢
固定资产入账了一直没有折旧,一年了,现在开始折旧,能把前一年的补记计提折旧吗?
请问老师,原先买车计入固定资产并已开始折旧计提,现在又收到车辆购置税发票计入该固定资产,需要调整折旧额吗?
2020年购进固定资产,并且开始使用了,也计提折旧了,当时没有发票,现在补开,之前计提的折旧需要调整吗?
以前年度的固定资产,当时没有入固定资产,现在更正,折旧从现在开始按月计提吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
之前没发票,现在取得发票是可以折旧的对吗?金额一致的话,之前计提的折旧不需要调增了是吧?
有什么政策依据吗?
你好,汇算青椒之前发票到了就可以。
我意思是2020年购进的固定资产,2023年对方给开具发票,这样2020年计提的折旧需要调整吗?
账上的折旧金额正确的,不需要调整,如果是汇算清缴纳税调增需要,因为你没有发票呀。
等于说,现在开具2020年固定资产的发票,2020年的所得税汇算清缴需要调增这部分折旧金额对吧
是的 收到发票明年调减
明年调减什么意思?
减少利润抵扣所得税的意思。
这知道,不理解的是明年调减的是哪一部分金额
以前年度调增的金额啊
喔,那一增一减数据一样,之前的必须调增吗?
你好对的是的 是的
好的,明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快
那这样调增又调减,调增的相当于得补交企业所得税和滞纳金,是吧
调增之后盈利的需要缴
嗯嗯,是的,好的,谢谢老师,明白了
不用客气 工作愉快