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其他应收款-法人50万(借方余额) 其他应付款-法人35万(贷方余额) 请问这两个科目应该怎么合并呢

2023-09-15 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-15 10:27

借:其他应付款-法人35万 贷:其他应收款-法人35万

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快账用户3442 追问 2023-09-15 10:28

我可以留其他应付款法人么

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齐红老师 解答 2023-09-15 10:33

可以的,自己决定保留一个

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相关问题讨论
借:其他应付款-法人35万 贷:其他应收款-法人35万
2023-09-15
你好,合并了其他应付款就可以
2023-03-06
 你好     那你其他应收款贷方100  那么应该是分类到  其他应付款 贷方去 ;   
2021-07-28
您好,可以这样处理
2021-01-19
您好,同一个往来单位用一下往来科目好对账,现在您想留下哪一下,就把另一个余额调过来 比如  借:其他应收账款  1960000   代:其他应付款李红  1960000
2024-05-12
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