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本月待认证发票不抵扣,分录怎么结转?次月再认证抵扣

2023-09-14 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 18:40

您好,计入应交税费-待认证就可以

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快账用户1341 追问 2023-09-14 19:00

那月末怎么结账呢?资产负债表上应交税费把待认证给抵扣了

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齐红老师 解答 2023-09-14 19:04

发票进项当月模不抵扣,会计分录
借:成本或费用类科目
借:应交税费~应交增值税(待抵扣税额)
贷:银行存款或其他应付款、应付账款等科目
抵扣时
借:应交税费~应交增值税(进项税额)
贷:应交税费~应交增值税(待抵扣税额)

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齐红老师 解答 2023-09-14 19:06

你没有销项,月末不用结转

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