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老师,请问一下,之前暂估的成本30万,后面会每个月收到发票,那我收到发票的时候,我只做冲红收到的发票金额吗?

2023-09-14 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 11:50

做两个分录,一个是冲销的,一个是按照发票金额入账的。

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快账用户4477 追问 2023-09-14 11:52

明白,冲销的分录是,冲销收到发票金额15万吗

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:53

是的,按照发票金额冲减哦哦

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快账用户4477 追问 2023-09-14 11:59

摘要我应该写什么

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:59

暂估冲销就可以哦哦

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做两个分录,一个是冲销的,一个是按照发票金额入账的。
2023-09-14
同学你好 汇算清缴调增就可以了
2023-06-28
您好,这个是可以用的哈,可以冲
2022-07-12
你后,金额一致的可以不用冲回成本
2020-08-06
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
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