招待费用按照实际发生额的60%和营业收入的千分之五来取最小数。

老师好,年底送客户礼品除了入业务招待费,还可以入别的费用不用扣税的吗
老师请问公司为了业务,送给客户个人的首饰、衣服、化妆品等普通发票可以作为费用入账吗?
老师,我们公司购买农产品赠送客户,是作为业务招待费计入管理费用是吗,不用先计入库存商品,然后再转到管理费用吧?直接借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款?
老师好,我们公司购买物品,比如手机送给客户,可以做业务招待费入账吗?谢谢!
老师:公司买的手机、金银首饰、衣服送客户可以入管理费用、业务招待费入账税前扣除吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
手机、衣服、金银首饰送客户的可以作为业务招待费入账,并税前扣除吗?
可以扣除,但是按照招待费用按照实际发生额的60%和营业收入的千分之五来取最小数。
税务上说不可以,我不能理解。确实就是送客人的
可以扣除,只不过不是全额扣除而已,按照上面的限额扣除。