同学你好 需要先计入库存商品,再做业务招待费;
计入管理费用的业务招待费由个人先垫付此款项单位再报销,分录应该是借管理费用-业务招待费,贷银行存款;现在是此款项又转入挂总公司账,分录应该怎么写?
老师,我们公司购买农产品赠送客户,是作为业务招待费计入管理费用是吗,不用先计入库存商品,然后再转到管理费用吧?直接借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款?
老师,请问我公司购买的购物卡用于送礼,取得预付卡的发票,可以直接计借管理费用业务招待费 贷银行存款吗 谢谢
公司赠送给顾客礼品,分录借:销售费用或管理费用-业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销),请问是不是进入销售费用不用代扣个税,进入业务招待费需要代扣个税呀?
老师,请问一下。单位招待客户买烟400元,无票。可以先入账,借,管理费用业务招待费,贷,银行存款。企业所得税汇算清缴时再调增吗?