您好, 8月先挂应收,9月再做银行存款
老师你好,店铺支付宝提现到公司银行卡,31号提现的,在9月1号到账的,8月份账里这一笔提现怎么做会计分录?
老师,9月份10号收到一批原材料价税合计11300用银行支付,发票没有收到。 9月28号收到发票不含税价格10000,税额是1300。 这两笔分录怎么做账。
我司银行二维码t+1日到账,十月月底31日的销售收入,次月一号才入账,请问会计分录要怎么做呢
你好,可以请问一下公司8月31号收到一笔汇款,我做进了8月底,但我这边银行回单是9月1号日期的,有没有关系,我这边也改不了了,关账了
老师,你好,如8月31号收一笔收入,然后是9月1日银行到账,这个怎么做会计分录呢
借方应收贷方我不知道是啥呢
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
借:银行存款 贷:应收账款
那九月份我还要冲销这笔那
这样做就平了,不要冲账了
九月份我就做借:银行存款贷:应收账款是吗老师
但是我这笔是预收物业费的也先做借应收款贷主营业务收入应交税费嘛老师
借:银行存款 贷:预收账款