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老师,你好,如8月31号收一笔收入,然后是9月1日银行到账,这个怎么做会计分录呢

2023-09-13 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 19:42

您好, 8月先挂应收,9月再做银行存款

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快账用户6785 追问 2023-09-13 21:18

借方应收贷方我不知道是啥呢

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齐红老师 解答 2023-09-13 21:36

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2023-09-13 21:36

借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户6785 追问 2023-09-13 21:36

那九月份我还要冲销这笔那

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齐红老师 解答 2023-09-13 21:39

这样做就平了,不要冲账了

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快账用户6785 追问 2023-09-13 21:40

九月份我就做借:银行存款贷:应收账款是吗老师

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快账用户6785 追问 2023-09-13 21:45

但是我这笔是预收物业费的也先做借应收款贷主营业务收入应交税费嘛老师

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齐红老师 解答 2023-09-13 21:49

借:银行存款 贷:预收账款

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您好, 8月先挂应收,9月再做银行存款
2023-09-13
你好 借其他应收款 贷其他货币资金 。 借银行存款贷其他应收款 这样来挂 。 就是看着跨月这样的 不好处理 。
2020-09-02
同学你好 这个开发票了吗
2021-11-08
相当于是提前做了的,这个没有关系,可以。
2022-09-02
1 月 5 日收到云信流转单时 借:应收票据 - 云信 贷:短期借款(假设是短期融资,金额为流转单对应的金额) 1 月 10 日银行进账 9 万时 借:银行存款 90000 贷:应收票据 - 云信 90000 10 月 31 日进账 9 万又自动转出给融资平台时 借:短期借款 90000 贷:银行存款 90000
2024-11-18
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