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老师,9月份10号收到一批原材料价税合计11300用银行支付,发票没有收到。 9月28号收到发票不含税价格10000,税额是1300。 这两笔分录怎么做账。

2020-09-28 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 21:39

您好, 9月10日支付款项时,能否知道进项税额就是1300元的数字呢?

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快账用户7305 追问 2020-09-28 21:40

不能,还没有收到发票,只能知道价税合计数

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齐红老师 解答 2020-09-28 22:28

那就这样做 借 原材料11300 贷 银行存款 11300 等实际收到发票时 先将上面的分录红冲,然后再做 借 原材料10000 应交税费-应交增值税-进项税额 1300 贷 银行存款 113000

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您好, 9月10日支付款项时,能否知道进项税额就是1300元的数字呢?
2020-09-28
同学你好 其实电费是不用计提的
2021-04-09
借预付账款贷银行存款。 这个是三月份的分录 四月份借管理费用18000/6 应交税费应交增值税进项900 贷、预付账款。
2022-04-04
同学你好 可以一次性做费用 借:管理费用-房租 18000 应交税费 900 贷:银行存款 18900
2022-04-04
你好 6,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应收款,库存现金 7,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-05-04
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