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老师好,想请教一下,我公司会计做劳务派遣开也的差额征税发票情况如下:价税合计为20000,差额征税15000,税额为238.09.会计做分录:借应收账款20000;贷:主营业务收入19761.91 应交税费-简易计税 238.09,这种做法正确吗

2023-09-13 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-13 09:42

您好,对的,就是这个计入到简易计税的

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快账用户7647 追问 2023-09-13 09:47

按老师说法,就是按开也的发票直接计金额与税额的,对不

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齐红老师 解答 2023-09-13 09:49

嗯对是这个意思的哈

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快账用户7647 追问 2023-09-13 09:52

现在有点理解不了的,如果按借:应收账款 20000元,贷:主营业务收入19047.62元,应交税费--简易计税 952.38元;2、计提成本:借:主营业务成本15000元 贷:应付职工薪酬 15000元;3、取得凭据借:应交税费-简易计税 714.28 贷:主营业务成本:714.28 这种做法也可以吗

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齐红老师 解答 2023-09-13 09:54

看了一下,这种是没问题的,确认的收入和成本

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快账用户7647 追问 2023-09-13 09:58

按老师说法,做此笔业务都可以按这两种方法的,对不。

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快账用户7647 追问 2023-09-13 09:59

老师,那象这两种本质上有什么区别呀。因自己刚接触此行业,许多东西越想越迷糊

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:02

嗯对,这个是没错的,是可以用的

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快账用户7647 追问 2023-09-13 10:03

老师,他们有啥区别呀。

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:12

就是一个相当于简易计税,一个是一般计税,其他没啥

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快账用户7647 追问 2023-09-13 10:14

老师,可这两种方法做的结果,主营业务收入肯定不一样呀

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快账用户7647 追问 2023-09-13 10:16

请老师理解因为不懂才会一根筋去问这种问题,

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:20

差额计税,你看你这两个办法,收入是一样的,差额计税的是,税款差额,不是说的收入成本差额,这个意思

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快账用户7647 追问 2023-09-13 10:27

老师,如果这么说,还是按票面做更省力,对吧

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:29

嗯对是这个意思的哈

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您好,对的,就是这个计入到简易计税的
2023-09-13
可以的,可以这么做的。
2023-08-16
你申报增值税的时候,不含税的销售额填写多少?
2023-08-19
你的主营业务收入应该是21000/1.05
2023-09-13
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税
2020-08-11
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