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老师好,如果是小规模纳税人,刚好9月份开了一张劳务派遣发票为5万,因该项目没赚到钱,所以差额征收税额为0.此发票工资还没发放。想问一下老师,做账是不是如下做分录:借:应收账款 50000;贷:主营业务收入 47619.05 应交税费--简易计税 2380.95;2、借:主营业务成本 47619.05 应交税费--简易计税2380.95 贷:应付职工薪酬 50000,那么在10月份申报时,就按5万来填写,可以吗

2023-08-23 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-23 09:18

同学你好 这个可以的

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快账用户5508 追问 2023-08-23 09:25

好的,老师,象做劳务派遣的账,要注意什么呀。因为第一次接触没做过呢

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齐红老师 解答 2023-08-23 09:35

这个按实际业务来做就可以了

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同学你好 这个可以的
2023-08-23
可以的,可以这么做的。
2023-08-16
借应收账款5万, 贷主营业务收入5万/1.05 应交税费、应交增值税5万/1.05*5% 借主营业务成本5万/1.05 应交税费、应交增值税5万/1.05*5% 贷应付职工薪酬5万
2023-08-21
你申报增值税的时候,不含税的销售额填写多少?
2023-08-19
您好 差额计税用简易计税就可以了 差额计税不能抵扣进项税额
2023-06-07
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