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老师你好,固定资产原值10万,已计提折旧8万,卖了1万(不含税金额)没开发票,我在报税的时候报了1万的未开票收入,问下这个分录怎么写,我们是小规模纳税人

2023-09-13 07:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-13 07:56

借固定资产清理2 累计折旧8 贷固定资产210 借银行存款1 贷固定资产清理1/1.13 应缴税费应缴增值税-销项税1/1.13*0.13 然后把固定资产清理结转到资产处置损益

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借固定资产清理2 累计折旧8 贷固定资产210 借银行存款1 贷固定资产清理1/1.13 应缴税费应缴增值税-销项税1/1.13*0.13 然后把固定资产清理结转到资产处置损益
2023-09-13
你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
你好 1.已经收到钱了应交税费是写总的税费 2.开票和未开票的不需要分开写 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 冲红后反分录
2021-07-11
同学你好 计入固定资产 按月折旧就可以了 别一次性折旧
2024-11-14
你好,按照1个点填写,开票也按照1个点开
2024-07-10
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