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老师我们是人力资源服务公司8月1-8月31日 合计开票金额:493,195.81元 合计税额:30,945.04元,进账税额5630.62元,需要交多少增值税,多少附加税,如何计算,需要交印花税吗?企业所的税如何计算?谢谢,一般纳税人,不是差额征税

2023-09-12 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 17:27

您好,增值税30,945.04-5630.62 附加税(30,945.04-5630.62)*(7%%2B3%%2B2%) 印花税不交 所得税是收入-成本费用,这些数据算不出哦

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您好,增值税30,945.04-5630.62 附加税(30,945.04-5630.62)*(7%%2B3%%2B2%) 印花税不交 所得税是收入-成本费用,这些数据算不出哦
2023-09-12
你好,是差额计税的吗?
2023-09-12
你好 你们采用总分包差额缴税的政策 销项税等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
同学您好,正在解答
2022-12-24
1.不需要交税,去申请收购发票这个开是免税的,或者是对方去税局代开免税发票,2 ,这个是按9% ,这个你取得免税发票,按这个免税发票金额*9% ,这个销项税额-免税发票金额*9% 去交增值税
2020-11-02
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