咨询
Q

8月有一张红冲发票,导致增值税及附加都是负数。请问计提分录怎么写?

2023-09-12 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 11:37

你好,需要退税还是怎么了?这个不用计提

头像
齐红老师 解答 2023-09-12 11:37

还是留着以后的。或者以后抵扣借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税销项就行。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要退税还是怎么了?这个不用计提
2023-09-12
你好,做计提和交费相反的分录就行了。
2023-10-09
你好,因为你分录做错了,是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
2020-08-14
你好,你可以借应交税费贷营业外收入。
2020-08-18
借:应交税费-未交增值税     营业外支出-滞纳金     贷:银行存款
2023-10-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×