你好,需要退税还是怎么了?这个不用计提
一般纳税人上月计提了增值税,分录是借:税金及附加贷:已交税金 ,红冲之后,报利润表税金及附加是负数,不上申报,该怎么做
请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
建筑公司,4月有几张发票忘记作废了,5月红冲,预交的附加税我每次都会计提,这次这种情况忘记作废发票的附加税需要计提不?还有我现在收到增值税和附加税的退税我应怎么写会计分录?
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?
纳税人整体转让土地增值税在建工程适用么意思
请问老师,单位2024年8月前有自然人股东3人,张三、李四、王五,实收资本账面分别是180万,5万,15万。2024年9月李四和王五把自己的投资转给甲公司了。账面现在实收资本张三180万没变,甲20万。请问老师可以这样直接转吗?有何税收风险。
老师,过年厂子放的烟花爆竹走什么会计科目
那这个费用不是剔除了算利润,
老师,不是说非同控,看公允价值么?怎么不是括号里提示的这个公允价值呀?呀??
老师小型微利企业和小微企业区别有大白话解释吗
3×(10%+10%)是怎么来的呀?求老师解答
您好老师,我们财务总监说,把分公司管理费用入账,然后出报表的时候把分公司管理费用剔除后计算利润,总部收取管理费,分公司不收管理费,这样合理吗,
如何在财务报表里面快速全出总支出总收入?
老师好,制造成本金额等于生产成本金额吗?
还是留着以后的。或者以后抵扣借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税销项就行。