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老师 我们快递公司是在快递系统里结算的,我们属于一级网点,同时下面还有几个二级网点,总部给我们结算的时候,账单是全部出在一级网点的,我们结算后,再来看二级网点的账单,如果二级网点账单余额是正数那我们就要补二级网点钱,如果二级网点账单是负数,那就是二级网点补我们的钱,老师,假设不考虑开票的问题,这个业务分录要怎么写呢?(一级账单里正数就是收入,负数就是成本)

2023-09-12 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 11:11

你好!外账还是内账?网点是独立核算的公司吗?

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快账用户3051 追问 2023-09-12 11:15

是内账哈,一级网点是独立核算的,但是跟总部结算后,我们还会跟二级网点结算,如果二级网点账单是正数,我们就要补钱,如果二级网点账单是负数,那么就二级网点补我们钱

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齐红老师 解答 2023-09-12 11:30

你好!二级网点是你们的吗?你们之间结算的也是运费吧

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快账用户3051 追问 2023-09-12 11:34

二级网点不是我们的,不是结算的运费,结算的系统费用

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:25

你好,这部分结算款算你们的收入

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快账用户3051 追问 2023-09-12 12:43

一级网点那算收入 那我们给二级网点结算的时候怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:51

你好!需要看业务本质,你补给二级网点是你们欠他们的系统费用吗?如果按付款和收款金额来冲减你们前期确认的系统费用总额

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快账用户3051 追问 2023-09-12 13:46

二级网点账单是汇总在一级网点一起向总部结算的,总部向一级网点结算后,一级网点又要向二级网点结算补差,那么一级网点结算给二级网点的款项怎么做账

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齐红老师 解答 2023-09-12 14:50

你好!总部结算你入的什么科目?这样按与二级网点调整金额冲减就可以

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快账用户3051 追问 2023-09-12 16:50

那比如二级网点账单最后是我们支付给二级网点款项,那么前面已经做了收入和成本,现在要支付出去,那分录这样 贷其他应付-二级网点 贷 主营收负数 这样可以吗

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齐红老师 解答 2023-09-12 17:43

你好!支出增加你们成本

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这种情况下,你可以考虑以下业务分录: 1.当总部给我们结算时,将结算金额记入一级网点的收入账户。 借:银行存款 贷:营业收入 1.结算后,若二级网点的账单余额为正数,我们需要向二级网点支付款项。 借:营业成本 贷:银行存款 1.若二级网点的账单余额为负数,二级网点需要向我们支付款项。 借:银行存款 贷:营业成本 上述分录只是基本的参考,具体的会计处理可能因公司的实际情况和需求而有所不同。
2023-09-12
你好!外账还是内账?网点是独立核算的公司吗?
2023-09-12
可以的,可以这么做的。
2023-06-26
你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费,然后二级账户的。 你们应该支付给对方的借主营业务成本贷应付账款。 出现负数就应该应付。账款在贷方余额 看下是不是这个状态
2024-05-03
你好,同学。 1,不退钱,直接抵,这是很多税局常用的处理方式 ,你这总的转出和转入是平的,总额并不影响的。 你现在是觉得哪个地方 有疑问,你这退和抵是一个道理 的。
2020-11-01
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