你好,不抵扣的直接做费用,可以抵扣的把增值税进项体现出来就是
老师您 好,想请教一下,收到员工报销的通行费,是属于增值税电子普通发票,这种发票做账时,是可以抵扣进项税的是吗,要是可以抵扣进项的话,怎么认证这张发票呀,我进发票勾选平台里面,查到不到这张发票的
老师,有几个问题,我们公司是一般纳税人:1、因为公司初创,一年中就两个月有收入销项,但因为买设备等,每个月都有进项,我也每个月都抵扣勾选了,现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了,是这样吗?那我之前抵扣勾选的怎么办啊?2、抵扣勾选时发现很多高速费发票,但这些发票公司没有人报销,这种情况我是不是就不用勾选?如果有人报销了我再勾选?3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗?税率是9%吗?以前的这三种发票我都按普通发票记账的,是要调整成专票记账吗?
车是公司名下的,etc扣款通过公账扣款,通行费发票有两种,一种是不征税不能勾选抵扣,一种是征税能抵扣勾选,etc从公账扣款和收到这两种发票分别怎么做账?
通行费发票有两种,一种是不征税,销售方是公共交通卡股份有限公司,从对公账户扣的款;另一种是**高速公路有限公司,3%的税率,不是对公账户扣的款。 如何入账?
老师,我遇到难题了,就是我们公司是一般纳税人,税率是6%,我们有两个选择来节约税,1是通过灵工平台,公司花7%的服务费得到6%的专票,可以抵扣6%的销项税额,2是用普通发票全额抵扣企业所得税,不能抵扣销项税额,比如1000的收入为例,这两种方法哪个更节约税呢?
开票额度将下来以后系统会自动往上调整吗
社保单位部分缴纳的金额跟个人灵活就业缴纳的金额一样么?
老师您好,请问去年初级考过后怎么学习实操?
老师您好,我们是一般纳税人,一月销项税额16002,进项税额为0.这个在做账的时候怎么做分录? 二月份销项税为0进账为5234.1这个又怎么做分录呢?
如果去年注销的公司是不是不用工商年报了?
美妆培训机构收取的学员培训收入10000元,免费赠送成本500元的化妆品,赠送的化妆品需要视同销售么,怎么做分录呢
老师,未开来发票的支出费用,怎么入账,比较好
2025年2月考勤工资怎么算,有请假的,企业单休,麻烦详细点
已计提的320w是什么 为什么不计算
老师 税金及附加选哪个呢
贷方记其他应付款-etc吗?
是的,就是那样处理
etc充值的是不征税发票吗? 为什么充值的是开不征税的发票
那个只是预收款的呀
为什么预收款开不征税发票
销售还没发生,不能确认收入
那充值etc的时候借预付账款-etc,贷银行存款吗? 还是也可以借其他应付款-etc 贷银行存款
都可以的,自己喜欢就行
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。