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老师您好,我们是一般纳税人,一月销项税额16002,进项税额为0.这个在做账的时候怎么做分录? 二月份销项税为0进账为5234.1这个又怎么做分录呢?

2025-03-01 01:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-01 01:08

你好,1月分录 借“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”16002 贷记“应交税费-未交增值税”

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齐红老师 解答 2025-03-01 01:09

2月因为进项为5234.1留抵,不交增值税,也不需要做分录

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同学你好,销项和进项已经做分录了么?
2021-01-06
您好,图片分录是错误,不需要全部结转应交税费应交增值税明细
2022-04-14
您好这么结转 借应交税费应交增值税销项税额40000 贷应交税费应交增值税进项税额 36000 应交税费未交增值税4000
2023-10-11
你好 本月进项税额大于销项税额,我们要怎么做会计分录的? 按销项税额转出 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 未抵完的进项税留在进项税额中,在下期继续 抵扣 本月销项税额用上个月的进项税额抵扣,又怎么做分录呢? 如果销项大于进项 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷:应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-03-21
您好 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-05-08
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