你好,你现在知道准确的余额吗?
关于往来科目的处理,1.公司销售货物没有收到货款,设置应收账款进行账务处理,2.购买货物支付货款,但没有收到发票,通过预付账款处理,3.预收货款没有开具发票,通过预收账款处理,这样处理会不会形成往来账目混乱?有其他方式处理吗
老师,期初余额这种往来科目混乱怎么调整?
老师,我们公司太多往来账太乱了,很多票啊,借款都收不回来了,那这个账怎么处理?还能救吗?
实习期了解到接手过来的公司以前的账有些混乱,自己需要怎么处理?
老师,我新接手的单位往来款挂的非常混乱,当月调整凭证量太大,我能全部反结账到2019年重新整理往来账吗,还有就是如果调整到19年,影响以后年度的利润怎么处理
开的每张发票除了交增值税外都要交城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税对吗? 比例都是多少
你好老师 我们公司收到融资租赁款 计入哪个会计分录
老师你好,我想问一下资产负债表里的存货包含生产成本和制造费用吗?
老师,我们是一家运输公司运输面粉,我想问一下运输公司的增值税税负是多少?我们一般纳税人,还有企业所得税的税负是多少?
老师,这个在哪里填呀
老师 企业有收入无成本,因为原材料采购没有票,这应该怎么入账?
老师,内蒙古个税申报后可以修改吗
你好老师, 这个快账软件,进项销项是如何使用的呢?如何使用, 意义在哪里? 帮忙解决一下 谢谢
老师这发票让对方红冲了,我录了两个按了红字冲销,帮忙看看哪个分录是对的,谢谢
员工的生育津贴怎样做会计分录?
每个明细有个余额,但是应收应付还有负数,有的公司名称错一个字
称错了,你这个在科目明细里面直接修改一下就可以的,应收应付出现的负数,你看一下,应收是少报了收入,是提前收了人家的钱,没有确认收入,没有开发票, 应付负数是预付给对方的,你看一下对方是不是没有给你开发票。
公司名称之前错一个字,不能确定是否是同一个公司?
那你们交接的时候怎么交接的?他原始凭证又是啥?你看一下他原始凭证上面的名字不就行。