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刚接回来的账,往来科目混乱怎么处理?

2023-09-11 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 12:17

你好,你现在知道准确的余额吗?

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快账用户1040 追问 2023-09-11 12:18

每个明细有个余额,但是应收应付还有负数,有的公司名称错一个字

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齐红老师 解答 2023-09-11 12:20

称错了,你这个在科目明细里面直接修改一下就可以的,应收应付出现的负数,你看一下,应收是少报了收入,是提前收了人家的钱,没有确认收入,没有开发票, 应付负数是预付给对方的,你看一下对方是不是没有给你开发票。

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快账用户1040 追问 2023-09-11 12:23

公司名称之前错一个字,不能确定是否是同一个公司?

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齐红老师 解答 2023-09-11 12:27

那你们交接的时候怎么交接的?他原始凭证又是啥?你看一下他原始凭证上面的名字不就行。

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你好,你现在知道准确的余额吗?
2023-09-11
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2020-08-27
你好,根据你的描述,工程量比较大 以应收账款为例,你需要用客户的全称搜索预收账款,应付账款等科目的明细,然后再用简写去搜索。 遇到模棱两可的时候,要去查银行流水的
2020-12-16
你好,你可以当现金来做冲减算了。
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同学,你好 首先需要整理,把每个科目都整理好
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