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请问老师房地产行业,一般纳税人的增值税附表三的本期发生额(扣除金额))的数据是从哪里来的?谢谢

2023-09-11 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 11:37

扣除项目的吗? 收入对应的成本价税合计

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快账用户3933 追问 2023-09-11 11:54

老师,你好,还不是很明白。意思是有收入,对应的主营业务成本价税合计金额就填写在附表三扣除数?那应交的增值税是算差额征税?还是房地产企业只要有收入,都应填写附表3扣除数?

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快账用户3933 追问 2023-09-11 11:54

填写附表3有条件规定?所有房地产企业都得这样填写?

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:55

你们房地产是差额征税吗,就是附表一那里的含税价

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快账用户3933 追问 2023-09-11 11:59

没有听说差额征收,我看以前年度有填写附表3,所有想学习什么情况才填写附表3.

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:59

就是附表一对应的税率,含税价

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快账用户3933 追问 2023-09-11 12:02

附表一本期不动产价税合计(免税销售额)这里我看出是含税销售额,就是不明白本期发生额的扣除数事怎么计算来的。

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齐红老师 解答 2023-09-11 12:56

你们有本期发生额扣除额吗,没有不用填写

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快账用户3933 追问 2023-09-11 12:58

哪些情况的金额属于本期发生额扣除数呢?

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齐红老师 解答 2023-09-11 14:32

差额征税时你们的成本,同学

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2023-09-10
你好,本期发生额就是本期扣除额
2022-02-27
你好,这个表中间出现数字是由于我们提供的服务属于是对我们,就属于应该这个项目,那么这张表就是如果我们存在差额扣税的话,需要在这张表中间把需要扣除的项目填进去,如果没有的话,只只把发生额填一下就可以了。
2022-06-05
这个是你单位之前有退增值税,但是附加税没有退,附加税留着以后可以抵扣你需要缴纳的,所以在这里面剩余可抵扣的就是你以后可以抵扣附加税的计税依据。
2024-03-15
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