是的,需要红冲重新开。
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
你好,请问小规模第一季度开普票交了税,第二季度冲红了三张,重新开了两张,这样的话就第二季度税是负数的,可是第二季度开的都是普票!不需要交税,这个账务怎么处理
2022年第一季度开错了票,当时税率1%后面也保税了交了税,之后第二季度红冲了这张票,也在重新开了一张,第二季度免税了,这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入
老师们好,我们是一纳税人在开普票的时候把免税错开成0%税率了,请问我们要把错开的票作废重开吗?如果不重开对公司有什么样的影响?
老师,请问发票开错了是要作废重开还是开一张红的红冲再重开
3月取得的专票,可不可以4月做账
60日前公司将华星公司,承兑的面值为5万元的商业汇票予以贴现,贴现得款48500元,银行附有追索权。现此商业汇票到期,付款人无力付款,贴现银行向本公司退票扣款,款项被银行于存款账户中全额划付会计分录
仓库存放的一台产品被盗,该产品生产成本2000元。增值税减税额是多少
老师,请问建安业农民工资怎么税务筹划,是签劳动合同做工资申报还是做进去按劳务申报?
请问老师,我去年12月收到一张进项票,当时已经抵扣了,这个月发生销售退回,对方开了红字发票,我是不是应该在下月申报期内填在附表二那个进项税额转出那里?
新税法规规定待认证进项税额也就是留抵报表如何列示
房地产开发公司有80套房源出租,房产税每年缴24万,怎样节税?几种形式?请董孝彬老师解答。谢谢!
未开票的收入,3月份有5万的收入其中4万多未开票,我正常申报了,会被罚款嘛?
公司是非金销商二手车企业,公司在购买二手车时候都没有发票,但是现在二手销售出去了,对方要过户,我这边去二手车市场代开了,这个账该怎么处理
预计负债会影响所得税纳税调整吗?
那我增值税,财报,所得税全部更正申报?
不需要更正申报重重新开,按照你调整之后再来申报。
但是我们是小规模纳税人,那增值税是按5申报还是按1%申报?我们物业公司是开的不动产
你好,5%的税率的。按照这个来的。
但是我们的增值税报表上是按1%申报的增值税,我们是不是需要更正申报?
对的,是的,需要修改的。
我们可不可以把发前的发票红冲,开了正确的发票,然后第二季度所有的申报表都不调整可以不呢?
可以打第二季度就是修改不了的。
那我前面季度的就等那,如果这个季度把前面的发票红冲了,在按照这个季度所有的正确申报就可以了是不?前面的就不用改了?
对的是的是的,前面的不要修改。
老师在请问下,我把原来的发票红冲了,开成5%那我的收入会现负数,这种情况又应该怎样做呢?
你好,去申报一下就是了,你看一下能申报了,申报不了去税务局。
老师请问下,开物业费的发票税率是多少呢?
规模的增值税税率1%的。
老师请问下,我把第二季度的发票红冲了,那我这个季度开了正确的发票,税率不一亲,但收入会出现负数,我应该怎样调整呢?
出现了负数,按照负数申报。
按照实际业务来申报就可以的。
那我们就不是不交税呢?但是我们正交应该交2万多,只交了9000多
对的,是的,不需要交税的。
已经抵扣了,怎么交税?你能说一下吗?
但是我收入是负数。税额是正数
你去税务局那边申报吧,这个没有关系,可以抵扣。