你好,你就这样想,如果这个差异未来是要交税的, 就是递延所得税负债,如果未来是减税的就是资产。
递延所得税资产和递延所得税负债如何区分,什么情况下要确认递延所得税资产?什么情况下确认递延所得税负债?
账面价值和计税基础有差异,什么情况计入递延所得税资产、递延所得税负债,什么情况下不计入?
什么情况下是递延所得税资产,什么情况是递延所得税负债?
我想问下资产负债表日后调整事项中,什么情况确认为是递延所得税资产,什么情况下确认应交税费呢
老师我想问一下商誉什么情况下确认递延所得税负债?
老师你好,物流公司名下2辆车,一辆未做固定资产,其他车子租用的,,业务真实,现在企业所得税税前扣除凭证风险疑点提示,油费高。怎么组织一下语言反馈
你好老师,我们是建筑劳务公司,然后进项票是培训费或者场地租赁费,合理吗?
一般贸易开票1222371.03退税率 13%退税额158908.24 期末留底80767.98元 免抵税额78140.26 这样科目怎么写
老师,我们给市场上挂的有广告位,市场给开的发票,租赁期是一年的,还用摊销吗,金额24000
郭老师,个税给员工申报了,但是每次发工资都没有扣员工的,也不会收了,这个怎么处理
老师,请问,工商年报的社保哪里,因为单位没有钱,导致 2024 年的社保在 2 月份就没有缴纳了,那我 2-12 月份数据是不是要填写在欠缴哪里?如果填了欠缴,工商局多大会不会查啊?
公司签署了一份软件维护协议,开发票项目名称:现代服务*软件维护服务费,还是直接写软件维护服务费
个人所得税生产经营所得纳税申报表b表。忘了申报了,现在年报和工商都申报好了,这个报表还需要申报吗,在哪里补交申报,扣缴端为什么没有经营所得入口
请问保险公司的赔偿怎么入账,
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?