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我7月份给别人开了一张增值税专用发票,对方没有认证,现在是9月份还可以冲红吗

2023-09-08 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 14:54

可以的,可以开红字的。

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快账用户2502 追问 2023-09-08 14:56

那我这边已经对这个发票的记账联做过账了,那我这边需要怎么做退税呢

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齐红老师 解答 2023-09-08 14:57

开红字就是负数就会空间冲减

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快账用户2502 追问 2023-09-08 14:59

那我这边只要把做过账的记账联拿着跟我开出来的负数发票一块去税务局验旧就可以了是吧

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齐红老师 解答 2023-09-08 15:00

是的是的。要把给对方的那一联儿要回来,然后再开红字。

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相关问题讨论
可以的,可以开红字的。
2023-09-08
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
可以冲红重开,不影响你们。税局允许修改这种情况。
2024-09-11
您好,这个是不能退税的
2023-09-21
在对方已认证的情况下,红字发票信息申请单对方开
2021-09-25
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