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老师,请问,有个退休员工正常是8月退休,当月交保险了。但是办理的时候说应该7月退休,所以返还了8月的保险费。这2笔怎么做分录呀

2023-09-08 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 10:48

那你要红冲社保了 借:银行存款 贷:管理费用等---保险费

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快账用户4875 追问 2023-09-08 10:49

你这个分录是负数的吗?就做这一个吗?

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齐红老师 解答 2023-09-08 10:52

不需要啊,你直接红冲管理费用就可以的

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快账用户4875 追问 2023-09-08 10:59

好像不对呀。那么保险返还的费用呢,通过银行返还的,我做了银行的分录。但是是不是还差一个呀

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:17

不是的,你这个是直接进入管理费用就可以的

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快账用户4875 追问 2023-09-08 11:18

我整出来了,知道怎么回事儿了。谢谢啦

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:24

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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相关问题讨论
那你要红冲社保了 借:银行存款 贷:管理费用等---保险费
2023-09-08
你好,可以在今年做负数,冲减费用,个人部分退回给个人 借:     管理费用  负数 贷:应付职工薪酬 负数
2024-04-17
同学你好 做往来就可以
2022-05-07
把企业多交的部分红冲了,跨年业务把损益 类科目换成以前年度损益 调整科目,最好把这个科目转到未分配利润,个人多交的做相反的分录 后面再退回给个人。
2020-01-22
 你好1;  退回来是因为  减免了部分降费率 ;   你红冲之前计提分录。 然后 做; 借银行存款贷应付职工薪酬- 社保   
2022-12-06
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