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老师,上个月发票格式错误,金额不变,这个月红冲的正确账务处理怎么做?

2023-09-08 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 10:23

原分录红冲上月销售的分录

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快账用户4312 追问 2023-09-08 10:24

怎么红冲呢,可以写下分录吗?

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快账用户4312 追问 2023-09-08 10:25

红冲过后怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-09-08 10:27

你上月的分录使用负数冲销,然后,按正确发票的金额做

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原分录红冲上月销售的分录
2023-09-08
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款, 然后再做正数的 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项
2022-05-24
您好,最好做账务处理
2021-04-02
你好,借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税。
2021-11-01
上月开的专用发票,做了账,抵扣进项税,本月红字冲销,做进项税额转出处理。同时取得当月的正确的发票,认证抵扣进项税。
2020-08-09
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