同学你好 是应付账款
老师,麻烦问下,支付在建工程款,是借在建工程,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款,还是借在建工程,贷银存这样做呀?
企业新建厂房,收到建筑公司开具的工程款发票,会计科目,借,在建工程,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款,这样对吗
老师,请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢,会计分录1、借:在建工程-**项目,贷:应付账款;2、支付时:借:应付账款,贷:银行存款。3、如果发生问题不予支付借:应付账款,贷:在建工程-**项目,以上对吗
公司新建厂房要付工程款科目做借在建工程贷应付账款还是其他应付款
借在建工程,贷其他应付款,是支付了还是挂账
老师,你好!班组劳务费是10万,扣除班组自己应该承担的水电费1000,银行存款付的是99000。劳务班组是个体户,开发票是开10万还是99000呢?
你好老师,去年的长摊和固定资产未提折旧,现在补和后期分录分别是什么
支付货款手续费是记财务费用还是管理费用
我想问下公司账号卡要取现可以直接去取吗 然后后续怎么处理这个呢
老师,美元户进账的钱,是叫收汇,对吗?记账的时候,怎么做分录,需要考虑汇兑损益吗
老师,我们有美元户,现在要做银行回单账,账上的钱需要换算成人民币做账吗
老师,公司小规模纳税人,是开了发票就入账,还是按合同来不开发票也挂上账
公司收到一张10月份开的发票,对方11月份红冲了这笔发票,红冲的发票3月份才收到,可以把这笔发票进项税额转出做到3月份吗
请问老师每个月给员工交一社保没有工资分录怎么做民间非营利组织麻烦帮我写进去带金额
老师,我们公司和客户签订合同,发货又是给的第三方(客户现在接手经营)。客户让我们把实际产品型号改成与合同型号一致(客户公司不用第三方公司的那种产品型号),重量不变。做成了三流一致。这个属于虚开吗?
那其他应付款一般用在付什么款的时候
正常情况下,“其他应付款”科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、应付、暂收个人或者所属单位的款项