你做账计入的是哪个科目就调整那个科目
请问老师,公司没有发票没有收据的零星支出怎么入账比较好呀?我知道是可以入账,年终汇算清缴调增,但是我们这些零碎的东西涉及到研发支出的很多项目,到时候调增要一笔一笔抠出来。我是直接将这些全部计入到管理费用-其他里面,还是,该计入哪里就做到哪里,另外手工设一个台账,把无发票无收据的都登记起来,列明计入了哪个科目,年终的时候将台账汇总就是该调增的呢?
老师 所得税汇算清缴是指损益类科目的调增调减吧,如果我一笔支出没有拿到票,计入的预付账款,年度汇算清缴之前也没拿到票不用做调增的吧
老师好,请问行政罚款不能税前扣除,计入营业外支出,年报汇算调增要把这个做营业外支出应调增的罚款填在调整表第几行啊?
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
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我想入营业外支出但是又感觉不合适,不知道入哪个科目合适
你们老板也真是.这个没法税前扣除还不说,,还得按计入工资总额申报个税,你问他想交个税不?
个税肯定不交,但是这个怎么入账呢,入哪个科目合适
入招待可以吗
计入接待费也得能提供接待的人员
我们这边招待都不提供人员名单
说不过去的,旅游的门票和住宿上就能看出问题