你好 是的 不需要调增的
老师好 用了以前年度损益调整 我的所得税汇算清缴需要调增调减吗 去年有一个五万的租金支出没有记账
老师 所得税汇算清缴是指损益类科目的调增调减吧,如果我一笔支出没有拿到票,计入的预付账款,年度汇算清缴之前也没拿到票不用做调增的吧
去年暂估了一笔原材料,入库没有发票,已经销售出去了,今年汇算清缴前拿不到发票 1.是纳税调增对吧? 2.去年亏损很大,调增了也预计没有所得税,那这个冲减分录怎么做呢?
老师,我们2022年账务处理清理了一部分以前年度支付的钱,金额挺大。 我做的以前年度损益调整科目,没有影响当年损益,,可这些支付出去的钱,根本就来不了票,我2022年汇算清缴是不也得调增? 可又觉得以前年度的了,调增有意义吗?
老师,去年老板拿出去一笔备用金,挂的预付,一直到今年汇算清缴前发票没来齐,钱也没退回来,没来齐的部分是等发票到再入账还是就是得纳税调增交所得税啊
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
我们是小规模纳税人,一年水电费加上房租400万都是专票开进来,之前我有看到说小规模最好都收普票进项,但是房租水电只能开专票,这样我们有没有风险啊
好,没有风险的,能收普票,最好是收普票。
老师 还要问一下这个自然人电子税务局扣税端里面 离职的非正常状态的员工可以删除吗,还是只能是非正常状态保留着
好不可以的,只能改成非正常,然后写上离职时间,你不想看见的话可以隐藏。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。