可以的,但是这个如果金额很大,会引起税务局关注的
小规模纳税人期间收到的专票,改为一般纳税人后可以用来抵扣进项吗?
之前是小规模纳税人,后来转一般纳税人,然后抵扣了之前小规模时期的专票,现在要冲红抵扣,怎样做账
老师,在小规模期间收到的专票,再转成一般纳税人还可以抵扣吗?如果不可以,能不能把收到的专票让销售方红冲后再重开呢
请问小规模期间收到的专票,升级一般纳税人之后能抵扣进项吗
小规模期间收到的专票在转为一般纳税人之后能否退回冲红重开来抵扣进项税?
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,你好,请问上一年度的抖音卖衣服,当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了,今天今年年度开了一些服务费的,现在就是相当于补开票了的,那么请问如何申报增值税比较好的昵,今年开的一部分服务费发票,我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
老师,印花税可以计提或者暂估吗
老师,我们是网约车工会,老板想着为网约车司机缴纳医保和社保,但是费用由司机自己全部承担,账应该怎么做合适?
你好,其他业务收入长期高于主营业务收入会有什么风险吗
老师。开标前,证照过期了。是不是属于流标?
公司处置固定资产机动车,需要开具百分之几的发票。
如何给会计学堂提意见,为什么微信和平板不能同时登,每次登都很麻烦
老师我这边有一笔利息27.82元,平时作在财务费用借方负27.82,汇算清缴时自动带出到利息支出-27.82,还需要退1.39的税是对的吗,退这1.39是不是比较麻烦可以在其他里调增不退吗
老师。投标的时候资格审查那块都不合适,属不属于流标?
有相关政策规定吗
没有的,这个都是税务局根据大数据的
目前就是收到税务局的通知要转出,但是想着红冲重开,不就是成为一般纳税人之后才开具的嘛,这样也不能抵扣吗
那你按照税务局的要求啊,但是尽量不要在这个发票上面做文章的