同学,你好 你收到2000元了吗?
我们公司2020年买了一辆二手车 现在要将其卖出,然后呢取得了二手车的统一销售发票,请问这应该如何做帐缴纳增值税
老师公司收购来的旧车,已经在上一个公司计提完折旧,23年3月28日过完户,取得二手车销售统一发票,发票上车价合计3600元。我做到7月份的账里可以吗,老师账务处理又怎么做呢。
请问老师,我们公司处置了一辆提完折旧的面包车,取得二手车销售统一发票,2000元,应该怎么入账?
老师,我想问下已提完折旧的车辆处置给二手车市场后,二手车市场又卖给了个人,并开具了二手车发票,以我公司名义,税务上该怎么处理。二手车市场的处置收入高于我们处置的收入
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
菲老师,2000元还没有收到
同学,你好 借:其他应收款2000 贷:固定资产清理2000
老师,就只做这么一步分录吗?
同学,你好 前面的分录 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:其他应收款2000 贷:固定资产清理2000
老师,不知道这个面包车的原值和已计提折旧额,怎么办?查不到以前会计的记录
同学,你好 没有记录吗?账上也没有吗?
是的,查不到
同学,你好 那你这张发票不要入账了
不入账税务不能预警吗?
同学,你好 这个不会的,金额小
老师,二手车交易市场以我们公司的名义,开发票给买方,我们可以据此发票入账哈
同学,你好 那你做这个分录 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费
老师,这张图片,是二手车交易公司帮我司开给买方的发票,这样入账吗? 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,为什么这种有二手车销售发票的,入账时,不走固定资产清理科目?
同学,你好 就是你卖车,需要开具这种发票,对方需要这种发票过户
嗯,是的老师,那为什么入账时,不走固定资产清理,而是直接入其它业务收入?
同学,你好 因为你之前没有固定资产,做不了固定资产清理