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老师公司收购来的旧车,已经在上一个公司计提完折旧,23年3月28日过完户,取得二手车销售统一发票,发票上车价合计3600元。我做到7月份的账里可以吗,老师账务处理又怎么做呢。

2023-08-03 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-03 15:01

好,如果您是自己用的,就是记录固定资产,按照发票上的金额入账。

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好,如果您是自己用的,就是记录固定资产,按照发票上的金额入账。
2023-08-03
你好,同学。 借,固定资产 185367/1.13=164042 应交税费 增值税 185367-164042=21325 贷,银行存款 185367 借,管理费用 164042*(1-10%)/4*2=73818.9 贷,累计折旧 164042*(1-10%)/4*2=73818.9 借,固定资产清理 164042-73818.9=90223.1 累计折旧 73818.9 贷,固定资产 164042 借,银行存款 125878 贷,固定资产清理 90223.1 资产处置损益,差额部分
2020-09-11
你好同学 借固定资产 贷银行存款。这个情况无进项。
2023-10-23
你好,卖的发票已经开了是吗?
2021-12-31
咱们先把购买车子计入固定资产,这个分录还有折旧补上,然后后面做固定资产清理的分录就可以了。
2023-08-31
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