你好,你勾选了之后才能做镜像,你没有勾选的转出 这个允许抵扣的吗?
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
老师,请问下,公司有一张进项税的票,在发票勾选系统里能查到,但是我是知道这张票在当月开了红票,请问我这个月可以先抵扣,下个月再进项转出吗?还是说必须在当月抵扣当月进项转出?
本月的进项已入进项,但是月底并没勾选抵扣完,到时候做进项转出对吧?那我要交一部分税。我应该先做缴税的分录还是转出的啊。这个顺序可以说一下吗
请问进项大于销项,每个月底做那个结转增值税抵扣进项分录,以前每个月交税的时候是借 应交税费-销项税额 贷 进项税额 贷 转出未交增值税,现在进项大于销项了,还需要做那个结转销项税额的分录吗,请老师写一下
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
就是我购入凭票的时候做了进项,但是勾选事进项太多了,我只勾了一部分。剩余的一部分是不是要做转出。后面有要交税。找做哪个分录
借应交税费待认证, 贷应交税费应缴增值税进项
哦,没有勾选的进入待认证,勾选了的才是转出哦。那我后面要补缴税,我是先做这个分录,后面再做缴税分录?怎么做
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
老师,麻烦问问同一个单位的往来,有收入有支出,我用那个科目啊,他的摘要只是往来。我分不清是借钱还是还款。可以只用其他应付款或者其他应收款中的一个吗?
你好,你看一下先发生的哪个,如果先发生的收入,应收或者预收账款。
不管发生了什么,业务都是通过这个科目来做。
借款往来不是其他应付账款或者其他应付账款吗
他先借你单位的,用其他应收款,你单位先借他的,用其他应付款。
之前的人做的是预收预付账款,如果我现在不调账的话,用其他应付款这个按这个月发生的第一次业务来做哦
你好,可以的,可以这么做的。
你们怎么方便怎么来
比如,借出,借:其他应收款,贷:银行存款。收到,借:银行存款,带其他应收账款????
对的,是的,是这么做的。
之前他们用的预收预付账款科目,是不是得等后面调账,如果其他应收款发生赤字没关系哦
你好,没有关系,没有关系,没有关系啊。
谢谢,很幸运遇见你。每次问了你的问题才有了思路。非常感谢
不用客气,工作愉快。
最后一个问题,如果我选定用其他应收款,一个新单位的借入还是借银行存款,贷其他应收款。这个时候是赤子哦
是的是的。其他应付款属于。