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公司之间的借款往来,之前的做成了预收预付账款,但是实际应该是其他应付款这些,我现在该怎么改

2023-09-07 00:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 00:12

你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款

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快账用户2329 追问 2023-09-07 00:16

报表差了5个月,中途没做账。目前就看到之前做错的科目。我现在可以按着自己的思维重新做其他应付应收款吗?这个时候有些会出现赤字

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快账用户2329 追问 2023-09-07 00:17

可以说说冲减的分录吗?在后期遇到的时候可以边做边改吗?这方面的思路不是很明确

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齐红老师 解答 2023-09-07 00:18

往来款负数也很正常的,要冲减再调整至正确的科目就可以了。不冲减的原来的科目一直挂账

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快账用户2329 追问 2023-09-07 00:19

冲减的分录怎么做呀

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齐红老师 解答 2023-09-07 00:25

直接红字冲减,比如当时你们挂借:预付账款100贷:银行存款 更正分录为  借:预付账款-100  借:其他应付款100

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快账用户2329 追问 2023-09-07 00:30

这个只能在原来已经做了的上去冲减吗?如果在现在做其他应付款这个金额有点大,之前也产生了预付账款。个可以做一起吗?怎么做?

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齐红老师 解答 2023-09-07 00:41

对啊,你不冲减,原来挂账就一直挂在那里。你原来记账是哪个科目就冲减哪个科目,再将冲减的金额计入其他应付款

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快账用户2329 追问 2023-09-07 07:22

是这个意思的今天发生借往来200,之前预付账款有100,我的分录可以做成借:银行存款200 贷 预付账款 100其他应付款100?负数咋表示啊?

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:24

如果你是用电子财务软件比如用友、金蝶之类的,你可以把正常分录录进去,然后鼠标点击你想变负数的数字,再按一个数字盘的减号“-”

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快账用户2329 追问 2023-09-07 09:36

那这个分录有没有错

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:44

如果你之前把关联方转给你们的100万做了如下分录 借:银行存款100  贷:预收账款100 本期又新增了100万关联方往来款,现在调整分录如下 借:银行存款100    贷:预付账款-100           其他应付款200  

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快账用户2329 追问 2023-09-07 09:54

老师,你这个之前是预收,现在是预付??

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:55

因为你最开始的疑问也是可能计入预收预付了,我只是给你举个例子,就是你之前计入什么科目,现在冲减的就是什么科目哦。

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:56

你先查下你之前究竟计入了什么科目

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你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款
2023-09-07
您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗
2024-01-15
借银行存款贷预付账款。
2022-05-10
你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
你好,你这个又做相反的凭证就可以了,借预付账款,贷制造费用
2024-07-29
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