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老师,本月有进项税转出,已经从借方进项做到贷方进项税转出,到月末结转的时候怎么做? 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 应交税费-应交增值税-进项税转出? 贷:应交税费-未交增值税 对吗?

2023-09-06 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 08:15

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2023-09-06
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税100 贷:银行存款
2023-10-23
你好,没错,可以按照您说的这么做。
2022-07-11
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
你好,进项税是不会直接转到未交增值税的. 进项税就是你认证的专票的进项税额,进项转出就是认证后要做转出到成本或费用中的税额 分录:借:主营业务成本/XX费用 200 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 200 要交的增值税是从应交税费-应交增值税-转出未交增值税中转到应交税费-未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(销项-(进项-进项转出)) 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-03
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