您好,账上需要改的,但是需要修改2021年年报的。
我们公司今年发现有多报一个员工的工资,是21年到22年的,现在那个员工投诉,我们现在如果更正了个税,请问更正的和之后的每个月的账都要重做吗,还是说可以在今年做账务处理的呢
刚接手一套乱账,小企业会计准则 21年22年都有好多记错账的 比如 一、工资付了2000只有1800入了成本领有200计到了预付 二、发票备注400车船税能计入管理费用,结果预付 三、银行贷款的利息按还本金入账 请问我要按以前年度损益调整去调账吗,21年和22年都有,然后从21年改财报和汇算清缴表吗? 可不可以直接把错账调整正确,直接把未计成本算入23年?也不用改报表了?
老师,下午好,我这边是代理记账公司的,之前的一个代理单位,21年的时候就说要注销然后一直没有来拿资料回去,然后到现在23年说要去做注销了,之前会计说交接回去了,但是对方又说没有。现在还有重点就是因为21年开始没有做账了,对方自己在社会组织年报的时候资产负债表填的货币资金4万元。现在民政局就说填了有4万元那就需要拿出4万元才可以注销。这个情况要怎么处理?
23年,员工投诉21年工资,我们更正工资后少了3万元,我需要改21年的账吗,我可以直接23年的时候做一笔调21年工资,然后23年汇算是多少就交多少可以吗。就不跑去21年改年报了?
老师您好22年销售和23年销售是一样的,22年亏了150万,23年账上也亏了100多万,我现在在做23年的汇算清缴想让23年少亏点,我就把工资调整了80万,调整了80万以后这样的话23年就只亏了30多万,老师这样调整会有风险吗?
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
老师,我们是外账,用的老金蝶,若是21年改账了,22年后面的账是没办法自动连接修改下去的,一定要在21年上面动账吗,没有其他办法吗。
你要么在本年账上修改,但是需要用以前年度损益调整来做
老师,我们是小企业制度,那我这样做可以吗,修改21年工资申报数,,直接23年做一笔 冲21年工资,借 应付工资3万,贷 管理费用-工资。 23年年报直接按正常报即可。
也可以,但是要是没人查的话就可以。
老师,如果21年改汇算清缴了,是不是意味着22年也要改,就是后面接下去的都要改。还是只动21年的汇算即可
这个你后面的也是都需要修改的,因为总的损益变化了。