您好, 转到营业外收入里面
请问下老师!资产负债表中的应收账款,预付款项,其他应收款,应付账款,预收款项,其他应付款和科目余额表里不一致。无坏账准备,是哪里错了
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
请问用其他应收款替代其他应付款科目记账(就是因为不想设太多的科目),这的利弊在哪里?
请问下老师,就是其他应收款收不回来了, 是借:坏账准备 贷:其他应收款 平账吗
老师您好:请问一下其他应收款想平账的话。转哪个科目。就是账上不显示其他应收款了
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?
老师你好,2863.4元,8个点的税款算出来应该是多少?
销售发票后面一定要附出库单吗
内账要怎么做?
继续上个问题,还是不知道怎么处理
我们是一家房地产公司,19年发票多开了,现在客户要办不动产证,合同上的金额和发票不一致怎么办
给顾客优惠500元发票怎么开,500元顾客用抽奖券抵
那申报的时候要在无票收入里面申报吗?就是不想申报
不用,你做营业外收入,交企业所得税就可以了