您好,没错的就是这么操作的
老师,我有个更棘手的问题,帮我看看可以吗?有个文化传媒企业,19年9月份的时候暂估了一笔费用,当时有收入,但是我没暂估成本,全部都暂估成费用了,成本为0,但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了,是小规模,手工账,她建议我回去把第四季度的报表改一下,做一张红字发票冲回那张暂估的费用,然后再做一张暂估的凭证,一部分做成成本,一部分做成费用,这个企业也是发票没全回来,需要做调增,您帮我分析一下这样做行不行?
2020年12月我们给别人开专票600万,收到400万款,余200万未收,现在对方要给我们付款了,让我们把2020年多开的200万冲红,重新开200万发票才付款,请问,我们敢冲红重开吗?冲红这么大一笔专票,会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税,是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利?? 希望老师详细解答,平时安分做账,这种我还真不会处理,不知风险
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,6月底暂估费用15万,7月来费用4万,是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛,在写来的发票,那我季度暂估15万,不交税,现在红冲结转本年利润11万,8,9月来发票继续抵扣收入嘛,那第3季度预缴有收入不预缴,是不是需要在重新暂估,10月红冲暂估,我这样操作嘛
你好,我有3个问题想问下,麻烦老师细致回答一下。 1,2023年汇算清缴不是6月底截止吗?12月份有一笔暂估款14.9万,刚好利润是负数不用交税;4月份开票来了7.8万,我先把原先的14.9万冲红了,借方:未分配利润,14.9万,拿票的7.8万重新入账到4月份是吗? 2,这样其他条件不考虑情况下也还是不用交税是吧? 3,上次申报的时候交了2744元,纳税调增那里填多了,现在不交税会自动退回来吗?还是要去税务局?
老师,6月份转为一般纳税人了6月收到4月小规模时期业务的专票,可以抵扣吗
请问老师,协会,银行季度结息的利息收入,按照会费收入的比例计算免税吗?
老师 假如公司2月份有过出口 当月确认了出口收入 但是5月份才申报退税 那么是不是5月份才做出口退税账务处理呀 比如计提应退税额 转出不得抵扣金额 确认免抵税额就行了呀 2月份是不是确认出口收入、结转成本就行了
你好老师,民事诉讼二审是向原法院申请么?
你好! A公司和B公司打款给甲公司,甲公司又打款给乙公司。整个操作的实际是乙公司加工好的产品给甲公司后再加高价格分别卖给A公司的B公司。甲公司赚取了一些利润。这个利润要提现出来给个人。这个要扣除多少费用才能打给个人。
小规模企业能看到专票 老师 在取得发票里面 想现在升一般纳税人还是4月份 刚3.18成立的企业
这是什么意思,昨天刚在自然人电子税务局扣缴端申报完呀,今天怎么有处罚
老师 假如公司2月份有过出口 当月确认了出口收入 但是退税的话在5月才退 那么是不是五月份才做出口退税账务处理呀 2月份是不是确认出口收入就行了
先交社保后开工资,如何计提和缴纳社保,如何计提和支付工资
老师,这个经营单位能开*通信传输设备*配线这个吗?
暂估费用都是下月红冲嘛
对,下个月红冲就行的
那我年底还有收入是不是就要交税对吧
对,有收入是涉及到税费的
暂估当月,下月红冲,季度暂时不交税然后季度暂估费用嘛
对,最后啥时候冲销了再根据盈利情况交税
我的意思第四季度,10月红冲9月底暂估,11,12月有发票不够,不是要交企税嘛
对,您发票要是不够得交税
还是说暂估一个季度红冲也可以
您这个在年底前冲销就行的
老师,买了一辆车可以直接入费用嘛
车子账上记入固定资产,企业所得税申报的时候可以加速折旧的
暂估费用分录怎么写
借成本费用 贷应付账款暂估
不可以直接入费用嘛
可以啊,但是暂估就是这么操作
摘要,暂估费用,借管理费用—其他,贷其他应付款—其他
可以,等以后再想着冲销了就行