专票的,你让对方发票认证了,你开一部分红冲可以 如果是普通发票的,全部红冲重新开
我们公司是做广告业务的,7月给客户开普通发票,到月底统计做了结转增值税税额,但是8月跟这个客户不合作需要退款给客户,我这边退款的分录怎么做,然后也给他开了负数发票,这个负数发票的税额在月底怎么做结转增值税税额的分录,是做负数吗?
老师,我们19年和客户签订了一份合同,合同金额是1497600元,当时的税率是16%。然后发票是2020年开的,税率是13%。现在客户要求我们在新合同里面减去税率差额,这个差额怎么计算
老师,客户的合同是45300,开票开成45500,客户打款过来也是合同金额45300,发票跨月了,这个中间的差额我能这个月开负数发票过去吗?,还是怎么操作
我们和一个客户签订了销售合同,这家客户是和融资租赁有合作,我们是和他签合同的,他们也打过定金过来,但是之后付款都是融资租赁直接打给我们,然后开票也是开给融资租赁公司的,这账该怎么做
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
请问老师,50万开到专票3,附加税是多少钱啊?还有印花税是多少钱?小规模
50万如果是不含税的50万乘以3%乘以6%。
印花税这个具体的是什么业务的?如果是买卖合同的50万乘以万分之三减半。
林木扶育发票要缴纳个税吗
个人开的吗?如果是的话需要。
种植农作物的土地租赁费后续摊销计入什么科目
农业生产成本或者消耗性生物资产
都属于农产品成本的
专票的,你让对方发票认证了,你开一部分红冲可以 如果是普通发票的,全部红冲重新开 我们开的是普通发票,全额开负数,再开个正确的就行了是吗?不是开差额部分
对的,是的,普通发票是这么做的。
房屋租赁;房地产经纪;房地产营销策划;房地产信息咨询;物业租赁;物业管理;商务信息咨询(不含限制项目);商业信息咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划;市场调研;市场信息咨询;市场营销策划;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。 老师我这个生产经营范围可以开水电费发票吗?
有物业管理的可以。
公司6月开始新建,老板投入一笔资金,6月底开始投入生产,7月有应收款项,现在请问算7月有没有亏损,怎么算?
那你七月份这个产品销售给对方了吗?
你用七月份这个产品收入减去对应的成本-期间费用
有销售的,那老板投入的钱要不要算?
老板投入进来的钱,他是股东的,做实收资本,不影响你的利润,如果需要还钱的,是做借款,做其他应付款,他也不需要影响利润。
简易计税是有一个固定的征收率吗?销售额×征收率就是每月应交的增值税吗
一般纳税人还是小规模的,如果是一般纳税人,有固定的税率,3%或者是5%,小规模的季度30万普通发票可以免增值税的。
商混搅拌站,3%简易计税,取得的专票进项税能抵扣吗?进项税要怎么处理?谢谢!
不可以的,加税合计做账就可以。当在勾选平台选择不抵扣勾选。