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老师,麻烦问一下:高企产生的技术服务费160万,这个技术服务费是为了后面的产品来研发的。后期的产品结转成本时,我能不能把技术服务费160万,分别按百分比分摊结转到产品成本中

2023-09-01 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 10:14

同学你好 这个可以的

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快账用户6563 追问 2023-09-01 10:19

那我具体怎么分摊?

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:27

这个按月分摊就可以了

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同学你好 这个可以的
2023-09-01
你好,你确认收入的分录是没有问题的,确认成本,可以直接用,借:主营业务成本-服务费800 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ;付款时,借:应付账款 贷:银行存款。
2020-08-06
您好 借:应收账款等 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 要结转成本
2020-11-11
您好,这个的话是不用做的,这个不用
2024-07-10
你好,这个费用化的月末结转到管理费用,如果是资本化的才结转到库存商品,然后最后结转到主营业务成本。
2022-11-11
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