您好,你3月做的无票收入,是吧,3月做账附银行回单就可以了
老师3月份已经付了货款,4月份收到发票了,做了分录, 附件直接是3月份的这张发票就可以是吗
老师,3月份填支出凭单同时从银行预付了客户的钱,4月份收到客户开来的发票,支出凭单是附在3月份预付账款凭证后面还是跟发票一起附在4月份?多谢
#提问,老师4月份开票的收入,在3月份已经做账了,这个做账的凭证后边弄啥附件?
#提问,老师3月做凭证时做了一笔未开票收入,这个发票实际是4月份才开具的,现在3月份做的这个凭证后边需要附啥附件呢?
#提问,老师,销项发票是4月份开的,实际做收入做到3月份了,这个现在3月份做的这个收入的凭证后边附件附啥?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
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是这样的,3月份未开票做了收入,发票是4月份实际开具的,款是8月份收的这么附银行回单呢?
3月你做账附的什么了?8月收到附上银行回单就可以
没附才问的需要啥附件?有附件还问啥呀。
有合同不,附上合同吧
无票收入一般是收到款了,才会申报收入,或者实际发生了,有合同也可以