同学,你好 4月份收到发票了,开票时间是几月?
老师3月份已经付了货款,4月份收到发票了,做了分录, 附件直接是3月份的这张发票就可以是吗
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
#提问,老师,销项发票是4月份开的,实际做收入做到3月份了,这个现在3月份做的这个收入的凭证后边附件附啥?
老师,小规模纳税人,3月份银行存款支付了一笔培训费2400元,但是对方4月份才开发票给我们,做入3月份的帐可以直接附上这张4月开的票吗?
3月份开了一张维修费发票已经入账,四月份发现这张发票的单位开错了,三月份那张作废了重新开了一张,金额不变,那可以直接用四月份这张发票替换三月那张吗?还是要做红冲然后又做正确的分录
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
开票是4月份的
同学,你好 那不行,需要入4月份的账
刚说错了 就是4月份做账的时候以收到的发票做附件然后做分录对吗
同学,你好 嗯嗯,对的