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因为前段时间闹洪水,有个客户在我们厂里用机器加工产品,用了电费23490,用了我们原材60593,然后我们也用了他们拉来的原料55469,最后他们给我们一笔互结减完的款28614,这笔钱怎么入账,分录怎么做

2023-08-29 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-29 14:12

同学你好 这个有发票吗

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快账用户1660 追问 2023-08-29 14:15

我们进他们成品有票,他们用我们原料,我们也用他们原料这个互用原料都没有票,就是进了他们一批成品我们有票

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快账用户1660 追问 2023-08-29 14:16

这个给的钱怎么下账

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齐红老师 解答 2023-08-29 14:19

没有票可以做暂估的 然后汇算清缴调增

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快账用户1660 追问 2023-08-29 14:21

这个已经都给完钱了,后面也不会有票,不涉及税,这是内账,这笔钱分录怎么入

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齐红老师 解答 2023-08-29 14:25

内账直接计入库存商品

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快账用户1660 追问 2023-08-29 14:26

我说是他们给的这笔钱放哪里

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齐红老师 解答 2023-08-29 14:32

计入库存商品或者原材料呀 借库存商品或者原材料 贷银行存款

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同学你好 这个有发票吗
2023-08-29
你好,那你确认收入的时候,按照扣除之后再来确认收入就行。
2023-12-06
因为你这个加工费本身也是属于产品的成本,你不用单独提升,这个也不影响的,直接加到你产品的成本。
2021-12-19
同学你好 对的 2.计入销售费用
2021-07-07
以下是补做分录步骤: 补记购入机器分录 借:固定资产(机器总价,含已付的税款金额) 贷:其他应付款——老板(因老板先垫付,先挂账) 老板垫付款项后续处理(若需报销等) 借:其他应付款——老板 贷:银行存款(或其他相应科目,看实际支付情况) 结转销售成本分录 借:主营业务成本(固定资产入账价值,若未折旧按原值) 贷:固定资产 注意要留存好相关业务凭证,如海关缴款书、款项支付及退回记录等,符合规定的进项税额可正常抵扣。
2024-11-29
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