同学,你好 实际业务可以相互抵扣
你好老师,公司之前欠法人的钱,现在有一笔业务,是其他公司转货款到法人个人账户,要求开发票,可以开票吗?可以来的话,货款可以不用转到公户吗?直接抵扣之前法人的欠款,可以这样操作吗
老师好,我公司名下有好几个子公司,但是人员成本全部由我公司出。现在我公司跟一家运输公司签订了服务合同,运输的货物实际是子公司的货物,但是老板坚持要用我公司的名义去跟对方签这个合同。我觉得这样子公司的收入就没有成本票可以抵减了,我能不能用我公司跟子公司签订一个合同,然后我公司开票给子公司,这样子公司就有成本票了,因为实际运输的东西就是子公司的
你好老师,我们是物流公司,名下有两个物流公司,法人不一样但是实际经营者是同一个人 这样开出来的发票可以相互抵扣吗 转入转出车的话
老师解决下实际问题。汽贸公司卖车时候有个客户用旧车抵了10万(汽贸一直挂账,客户少10万),但是当时没有和汽贸没有办理过户啥的,中途汽贸直接转手给此车卖给物流公司(开2手发票,开票方是原来的车主,购买方是物流公司),那么这物流公司可以公户转给汽贸吗? 或者这10万到底怎么走账
老师,你好,我们是一家物流公司,然后现在另外一家物流公司一辆车过户到我们公司名下,开了专票给我们,我们实际上是不需要支付这个发票金额给他们的,因为这个车只是挂靠在我们公司,为了办运输许可证,那现在我要怎么入账呢
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗
但是两个公司治疗往来借款还款也比较多 不会有税务风险吗
同学,你好 真实业务,不用担心的