您好,增值税是需要缴纳的
老师,我问下,我们第三季度收入超过30完了,小规模纳税人,这个税还是按1个点交么?申报表应该怎么填,减的那2个点的税填在哪里,请老师指导下
问下老师.A公司借给b公司钱,这个338无法收回了,这个要是给申报利息收入,按照6个点缴纳增值税这个,还有考虑滞纳金吗
老师,请问我们公司把名下车卖给个人了,也没有发票,是不是下个月申报还要交增值税啊?还有附税?按照收入三个点减按2个点征收吗
老师,我们卖了一辆公司不用的车,他们不要票,我们是一般纳税人简易计征,就是增值税3个点,我们申报未开票收入按几个点交
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
老师,这车原值135万元已折旧40万,净值95万,卖了多少钱老板也不说,就说在合理范围内能少做收入就少做,这样有亏损不也能少交税吗?老板给我一份空白二手车买卖合同,那我这定价多少合理呢?
定价多少你得查询一下网上同类车型的价格才行
这个不能自己随意写吗?只要不是太离谱不被税务局查
随意肯定不行,些太低税务会怀疑的
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评