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老师,去年暂估的费用3万,汇算清缴纳前都没拿发票回来,税务上已做调整,账务上应该怎么处理

2023-08-28 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-28 17:52

虚增的吗?借其的应付款,贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2023-08-28 17:52

借其他应付款,贷利润分配未分配利润。

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快账用户5218 追问 2023-08-28 18:08

原来的分录是,借管理费用,贷其他应付款,不需要红冲这笔分录吗

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齐红老师 解答 2023-08-28 18:09

跨年了,用利润分配未分配利润就可以了,汇算清缴,你不是调增了已经。

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快账用户5218 追问 2023-08-28 18:09

好的明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-28 18:10

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
虚增的吗?借其的应付款,贷利润分配未分配利润。
2023-08-28
你好,之前是借主营业务成本贷应付账款吗?
2021-06-07
你好!这个不需要单独做分录,你在汇算清缴后,比如说最终要交税,你就做交税的分录,也就是我们平时说的调表不调账。
2023-04-12
你好,做汇算清缴纳税调增,有导致补交所得税吗 
2022-04-07
你好.按规定汇算清缴后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
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